Приветствую Вас Гость :: RSS :: Суббота :: 15.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Учет материалов в бухгалтерии
НатальяАлександровнаДата: Среда, 20.05.2009, 11:40 | Сообщение # 1
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 73
Репутация: 2
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит списание материалов по бухгалтерии, если реальный приход не соответствует актам по смете?
 
ЯллоДата: Среда, 20.05.2009, 11:55 | Сообщение # 2
Подполковник
Северодвинск
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Северодвинск
Сообщений: 88
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (НатальяАлександровна)
реальный приход не соответствует актам по смете

то есть по документам куплено меньше, чем стоит в актах?
если да, то покупайте на бумаге, приходуйте в бух-ию, и списывайте столько сколько стоит в актах.


Бизнес - это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию...
 
lekattДата: Среда, 20.05.2009, 12:01 | Сообщение # 3
Подполковник
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Сообщений: 126
Репутация: 6
Статус: Offline
По бухгалтерии приходуется то, что куплено реально с документами из магазинов, если не хватает, то нужно нарисовать и доприходовать, если много ,то составить акт перерасхода или порчи ит.д.
 
ЕвгешкаДата: Среда, 20.05.2009, 13:05 | Сообщение # 4
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 205
Репутация: 0
Статус: Offline
Сложная тема , у нас всегда такая проблема была, бухгалтерия приходовала, то что ей неадо было списать по выполнению, а потом приходил материал, которого не хватало списать и мы его просто актом списывали wacko , вот такая ерунда у нас всегда!!! потому что работы фактически длятся до 5 числа след месяца, а приход строго до 30 числа отчетного месяца! Может быть это только у нас такой бардак? Как то это не правильно.


Хочу все знать!
 
pticaДата: Среда, 20.05.2009, 14:08 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 191
Репутация: 10
Статус: Offline
Евгешка, во многих местах такой бардак до первой хорошей проверки ,например, аудиторской. Вот и приходится действовать так как написали Ялло и lekatt.


 
НатальяАлександровнаДата: Среда, 20.05.2009, 14:11 | Сообщение # 6
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 73
Репутация: 2
Статус: Offline
Материалы не только по количеству расходятся (это дорисовать не проблема). Марки бетона, арматура разные, да и по срокам ерунда получается: бетон залили еще 1 кварталом наши подрядчики, а он у нас висит на приходе до сих пор. Бухгалтер меня спрашивает что делать, а я бухгалтерией не занималась, мне трудно сказать как правильно ей все это списывать.
 
ufdhbrДата: Среда, 20.05.2009, 16:08 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
я делала вручную списание, брала приходы бухгалтерские.., сверяла со своими объёмами отчёту о расходе материалов за периоды ...из программы согласно актов закрытия... wacko , оставляла в отчёте только реальные материалы,которыми мы пользовались. icecream .

Добавлено (20.05.2009, 16:08)
---------------------------------------------
если перерасход матералов.. то прораб пишет записульку....куда он их дел.., и списываем...



Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
ЕвгешкаДата: Четверг, 21.05.2009, 11:45 | Сообщение # 8
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 205
Репутация: 0
Статус: Offline
Согласна с ufdhbr я потом тоже так делать стала, когда разобралась, что бухгалтерам надо от меня , а мне от них , правда моя инициатива- мое же и время на это тратилось, а с бетоном все строго должно быть, его нельзя переносить на другой месяц и списывать надо строго месяц в месяц cool


Хочу все знать!
 
НатальяАлександровнаДата: Четверг, 21.05.2009, 12:26 | Сообщение # 9
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 73
Репутация: 2
Статус: Offline
Квартал-то уже закрыли, что теперь делать. Чувствую пора бухгалтерию изучать, а то потом не разгребем что и куда ушло.
 
ЕвгешкаДата: Четверг, 21.05.2009, 12:37 | Сообщение # 10
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 205
Репутация: 0
Статус: Offline
заставляйте подрядчиков давать отчет о расходе основных материалов, а вы только проверять будете, лично нас заставляли списание делать по основным материалам(давальческим), подписывать и сдавать каждый месяц заказчику, а они проверяли отчет и списывалось у них и у нас одно и тоже кол-во. А сейчас честно говоря и не знаю что вам делать, актом списать наверно.


Хочу все знать!
 
НатальяАлександровнаДата: Четверг, 21.05.2009, 13:55 | Сообщение # 11
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 73
Репутация: 2
Статус: Offline
Спасибо за советы. Попробуем хоть в дальнейшем наладить списание.
 
Maria_VДата: Четверг, 21.05.2009, 20:55 | Сообщение # 12
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
В одной моей организации, списание материалов разрешено было вести по обыкновенному отчету расхода материалов: ежемесячно мы, т.е. ПТО и подотчетники, подавали их в бухгалтерию и бухгалтеры списывали, что могли, конечно списывалось не все. Одновременно мы вели сводную таблицу по подотчетникам и объектам помесячно с накопителем, и раз в квартал и в конце года сверялись с бухгалтерией и подбивали недосписанные, но уже оприходованные материалы. В принципе было удобно, можно было скомпенсировать недостачу и перерасход между подотчетниками.
В другой организации каждый подотчетник ежемесячно вместе с формами на списание сдавали материальный отчет, где были следующие графы: остаток на начало месяца (по бухгалтерии), фактический приход (накладные, подписанные за месяц), расход (списание по формам) и остаток. Хорошая форма, очень дисциплинировала подотчетников и заставляла их ориентироваться в собственных объемах. Главное, во время можно было отреагировать на перерасходы.
На замену материалов каждый раз писалась объяснительная записка или замечание в конце М-29, которая визировалась главным инженером, тогда пропускалась бухгалтерией. Вообще-то всегда выкручивались, придумывали различные переработки материалов. С одной стороны это некорректно, с другой бывают ошибки в проектах, которые уже некогда пересогласовывать.
Насчет бетона, у нас тоже было очень строго: куб в куб ежемесячно перерабатывали (свой завод) и ставили на подотчет прорабу, а тот списывал после подписания КС-2. А насчет квартала, грамотный бухгалтер всегда придумает, что сделать, тут вам нужна консультация бухгалтера, а не сметчика. Желаю удачи!


Деньги не зло... зло так быстро не исчезает
 
timosh18Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 14:43 | Сообщение # 13
Рядовой
Крымск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Крымск
Сообщений: 11
Репутация: 1
Статус: Offline
А у нас так. В М - 29 бухгалтерами признаются только 2 колонки, это по норме и по факту.О никакой экономии и перерасходе речи быть не может.Постоянно переводим единицы измерения - кг, шт, м2, м3, уп., и т.д.Например,если песок пришел по накл. не в м3, а в тоннах, а ты поставил в м3, бухгалтерия съест.Так что пишем так: м3/т.Так же и с названиями материалов.Очень часто счета приходят с опозданием. М -29 делают не прорабы, а мы, сметчики.Ещё и прорабов контролируем.То одно в отчет не включили, то другое.А ещё, не знаю, как бывает, но один и тот же материал списываем с одной и той же накладной 2 раза(!!!)По просьбе бухгалтерии. уже посещает такая мысль выучить 1С бухгалтерию...
 
JnaДата: Четверг, 03.03.2011, 12:22 | Сообщение # 14
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата из письма министерства финансов № 03-11-11/284 от 27 октября 2010 "
... Для целей налогообложения, по нашему мнению, обязанность по ведению первичных документов по учету списания сырья и материалов в производство у налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения, отсутствует." Получается, что если в конторе никому не нужно и не интересно ведение учета списания материалов, то и бумагу на это переводить не стоит. Купили- списали. Главное , чтобы стоимость материальных ресурсов не зашкаливала за обозначенную в смете. Кто нибудь может эту ситуацию прокомментировать?
 
tuleninДата: Четверг, 03.03.2011, 12:25 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Jna, письмо выложите полностью... Цитата вырвана и текста. и смысл утерен...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика